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2020年邵阳市大祥区科技和工业信息化局部门决算说明及公开表格
文件名称: 2020年邵阳市大祥区科技和工业信息化局部门决算说明及公开表格
统一登记号:
索引号: 4305030003/2021-00186 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2021-09-16 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-10-14 效力状态:

  

第一部分邵阳市大祥区科技和工业信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  邵阳市大祥区科技和工业信息化局部门概况

     一、部门职责

() 贯彻落实国家、省、市、区有关科技和工业信息化的方针政策和法律法规;贯彻执行科技创新、工业、信息化领域的地方性法规、规章。

(二)拟订全区科技发展;拟订科学普及和科学传播规划、政策;拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施。

(三)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(四)组织开展区域科技合作与科技人才交流。

() 拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导科技和工业信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全区维护企业稳定工作。

() 负责全区科技和工业信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期科技和工业信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期科技和工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

() 拟订全区制造强区发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合,推进全区国民经济和社会信息化。

() 负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。

  (九)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业资源节约与综合利用的政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题,协调环保产业发展和工业环境保护;制定推进全区循环经济工作计划并组织实施。

()承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。20193月因机构改革,区经信局与区科技局合并,更名为区科技和工业信息化局。根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委  邵阳市大祥区人民政府关于《关于邵阳市大祥区区级党政机关机构设置的通知》(邵大字【20192号)和《邵阳市大祥区委邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区科技和工业信息化局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(大办字【201946号),设立大祥区科技和工业信息化局及其内设机构。大祥区科技和工业信息化局部门行政编制5人,实际11人;事业编制1人。退休人员10人。

(二)决算单位构成。大祥区科工信局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市大祥区科工信局只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区科工信局本级。

                          第二部分2020年部门决算表(见附件)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1:邵阳市大祥区科技和工业信息化局

                      第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计2230.95万元。与2019年相比减少400.03万元,减少17.93%,主要是专项经费减少及工作经费压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1126.25万元,其中:财政拨款收入1126.25万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1104.7万元,其中:基本支出186.99万元,占16.93%;项目支出917.71万元,占83.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计2029.28万元。与2019年相比减少594.75万元,减少29.3%,主要是专项经费减少及工作经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出总计1003.94万元,占本年支出合计的90.88%,与2019年相比,财政拨款支出减少254.38万元,减少25.34%,主要是专项经费减少及工作经

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1003.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.71万元,占3.26%;教育(类)支出5.61万元,占0.56 %;科学技术支出621.62万元,占61.92 %;社会保障和就业支出16.01万元,占 1.59 %;卫生健康支出9.87万元,占0.98 %;节能环保支出32.68万元,占3.26 %;资源勘探信息等支出266.01万元,占26.5 %;住房保障支出7.23万元,占0.72 %;灾害防治及应急管理支出12.2万元,占1.22 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为140.96万元,支出决算为186.2万元,完成年初预算的132.1%其中:

1、一般公共服务(类)(款)(项)(20101人大事务3.91万元、20103政府办公厅(室)及相关机构事务15.8万元、20199其他一般公共服务支出13万元)。

年初预算为5.42万元,本年决算为32.71万元,完成年初预算的603.5%决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,经费增加。

2、教育支出(类)(款)(项)(20502普通教育5.6万元)

年初预算为0万元,本年决算为5.6万元,完成年初预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,经费增加

3、科学技术支出(类)(款)(项)(20601科学技术管理事务75.96万元)

年初预算为103.09万元,本年决算为75.96万元,完成年初预算的73.68%

4、社会保障和就业支出(类)(款)(项)(20805行政事业单位养老支出14.9万元,20827财政对工伤保险基鑫的补助1.1万元)

年初预算13.65万元,本年决算为16万元,完成年初预算117.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,经费增加。

5、卫生健康支出(类)(款)(项)(21011行政事业单位医疗9.87万元)

年初预算9.87万元,本年决算为9.87万元,完成年初预算的100%

6、住房保保障支出(类)(款)(项)(2210201住房公积金7.23万元)

年初预算8.93万元,本年决算为7.23万元,完成年初预算的80.96%

7、资源勘探工业信息等支出(类)(款)(项)(21505工业和信息产业监管38.84万元)

年初预算0万元,本年决算为38.84万元,完成年初预算100%决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革人员增加,经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020年度财政拨款基本支出186.23万元,其中:人员经费144.7万元,占基本支出的77.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等;公用经费41.53万元,占基本支出的22.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0.68万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,与上年相比减少0.68万元,减少100%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开。见附件。

十一、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出41.53万元,比年初预算数增加11.38 万元,增27.4 %。主要原因是:机构改革人员增加,经费增加。

(二)一般性支出情况:2020年本部门开支会议费 5.88 万元;开支培训费0万元。

(三)政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0 %

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至202012 31 日,本部门共有车辆 0 辆。

                             第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

                                    第五部分 附件

   附件1:邵阳市大祥区科技和工业信息化局

  附件2:2020年度大祥区科技和工业信息化局整体支出绩效评价报告(1)


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