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目录
第一部分邵阳市大祥区建筑工程管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分邵阳市大祥区建筑工程管理站2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分邵阳市大祥区建筑工程管理站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况
说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 邵阳市大祥区建筑工程管理站概况
一、部门职责
大祥区建筑工程管理站是区住建局的二级机构。主要职责为:负责全区有关建筑工程工作。
二、机构设置及决算单位构成
根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(大编发【2002】6号),设立大祥区建筑工程管理站及其内设机构。大祥区建筑工程管理站部门事业编制6人,实际人数5人。退休人员1人。
第二部分 邵阳市大祥区建筑工程管理站2018年度部门决算表
详见附表《2018年度邵阳市大祥区建筑工程管理站部门决算公开表格》
第三部分 邵阳市大祥区建筑工程管理站2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2018年度收、入总计45.05万元,与2017年相比,收入总计减少0.28万元,减少0.6%。2018年度支出总计42.68万元,与2017年相比,支出总计减少10.03万元,减少19.02%。(退休工资及津补贴划区养老保险所)
二、收入决算情况说明
2018年收入45.05万元,其中:一般公共预算拨款收入43.05万元,占本年总收入95.56%。其他收入2万元,占本年总收入4.44%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计42.68万元,其中:基本支出42.68万元,占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计43.5万元,与2017年持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算拨款支出总体情况
2018年度财政拨款支出40.21万元,占本年支出合计的94.21%。
(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况
一般公共预算拨款支出40.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出24.15万元,占60.05%。医疗卫生与计划生育支出2.61万元,占6.49%。资源勘探信息等支出9.86万元,占24.52%。住房保障支出3.6万元,占8.94%。
(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为40.21万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务支出年初预算为24.15万元,本年决算为24.15万元,完成年初预算的100%,医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.61万元,本年决算为2.61万元,完成年初预算的100%,资源勘探信息等支出年初预算为9.86万元,本年决算为9.86万元,完成年初预算的100%,住房保障支出年初预算为3.6万元,本年决算为3.6万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
邵阳市大祥区建筑工程管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出40.21万元。其中:人员经费40.03万元,占99.55%,公用经费0.18万元,占0.45%。按经济分类:工资福利支出40.03万元,商品和服务支出0.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元,支出决算数为0万元。无“因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行费”预算和决算数。2018年度“公务接待费”财政拨款支出预算数为0万元,支出决算数为0万元,主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、预算绩效情况说明
2018年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理,详见邵阳市大祥区建筑工程管理站附表《2018年度整体支出绩效自评表》。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
邵阳市大祥区建筑工程管理站单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
(二)政府采购支出情情况
本部门2018 年度无政府采购支出。
(三)国有资产占有情况
截至2018年12月31日,本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。