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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
(一)职能职责。
邵阳市大祥区能源服务站为大祥区政府全额拨款的事业单位,负责全区负责全区能源事业的规划、开发、建设、管理,为开发利用全区可再生能源提供指导和服务。
主要职责为:
(1)贯彻执行农村能源开发利用节约有关法律、法规和政策;
(2)组织开展农村能源资源调查与评价,编制农村能源发展规划;
(3)指导、监督农村能源建设项目的实施;
(4)组织开展农村能源科学技术普及、宣传教育、培训、职业技能鉴定、服务体系建设,以及国内外技术合作与交流;
(5)组织开展农村能源技术、工艺、产品的试验、示范、推广;
(6)会同有关部门对农村能源技术推广和产品质量进行监督管理。
(7)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
邵阳市大祥区能源服务站为大祥区农业农村局二级机构,内设办公室。
二、部门预算单位构成
大祥区能源服务站部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区能源服务站部门本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算17.13万元,其中,一般公共预算拨款17.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.45万元,主要是人员变动,工资福利费用减少
(二)支出预算:2021年本部门支出预算17.13万元,其中,一般公共服务0.06万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出1.46万元,卫生健康支出0.61万元,节能环保支出14.35万元,住房保障支出0.65万元。支出较去年减少1.45 万元,主要是人员变动,工资福利费用减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算17.13万元,其中,一般公共服务支出0.06万元,占0.35%;社会保障和就业支出1.46万元,占8.52%;卫生健康支出0.61万元,占3.56%;节能环保支出14.35万元,占83.78%;住房保障支出0.65万元,占3.79%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数12.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算4.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其中:专项经费农垦运行支出4.5万元,主要用于农村耕地开垦等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费4.19万元,比上年预算减少2.09万元,下降33.28 %,主要是人员变动,工资福利费用减少。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加0.2万元,主要是2020年开支需要。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无会议费、培训费预算支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额2万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为17.13万元,其中,基本支出12.63万元,项目支出4.5万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。