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大祥区民政局2024年部门预算公开说明
文件名称: 大祥区民政局2024年部门预算公开说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2024-18095 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区民政局
发文日期: 2024-03-14 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-14 效力状态:

大祥区民政局2024年部门预算公开说明

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第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、采购预算

25、购买服务

26、单位新增资产

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行国家、省、市民政方针政策,指导全区民政工作。

2、指导全区社会救助工作开展工作,对全区社会救助工作进行指导、审核。

3、负责指导婚姻登记工作开展。

4、负责指导和开展基层政权和社区治理相关工作。

5、负责指导社会组织管理和社会事务相关工作。

6、负责指导和开展社会养老服务和儿童社会救助工作。

(二)机构设置

大祥区民政局内设机构包括:本单位共有编制人数6人,实有人数10人。内设股室4个,分别为规划财务股、基层政权建设和社区治理股、社会组织管理和社会事务股、社会救助和养老服务股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1.大祥区民政局本级;2、大祥区婚姻登记中心;3、大祥区低收入家庭认定中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算333.70万元,其中,一般公共预算拨款收入333.70万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元

。收入较去年减少15.46万元,主要原因是本单位退休一人。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算333.70万元,其中:一般公共服务支出1.05万元;社会保障和就业支出307.00万元;卫生健康支出12.90万元;住房保障支出12.75万元。支出较去年减少15.46万元,主要原因是本单位退休一人。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算333.70万元,相比2023年减少15.46万元,主要是因为本单位退休一人。其中:社会保障和就业支出307.00万元,占92%;卫生健康支出12.90万元,占3.87%;住房保障支出12.75万元,占3.82%;一般公共服务支出1.05万元,占0.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算182.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算151.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:基层政权建设和社区治理支出28.70万元,主要用于基层政权建设和社区治理、社区工作人员补贴发放;其他民政管理事务支出46.44万元,主要用于民政工作事务开支;残疾人生活和护理补贴支出56.40万元,主要用于残疾人生活和护理补贴发放;老年福利支出20.00万元,主要用于全区高龄老年人补贴。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出20.48万元,比上年预算增加0.55万元,增长2.78%,主要原因是机关运行经费开支增加。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0.96万元,拟召开民政工作业务培训,人数54人,内容为民政工作业务培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额3.00万元,其中,货物类采购预算3.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为333.70万元,其中,基本支出182.16万元,项目支出151.54万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2024年部门预算表

2024年度大祥区民政局部门预算公开表

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