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邵阳市大祥区罗市镇人民政府2018年度部门决算
文件名称: 邵阳市大祥区罗市镇人民政府2018年度部门决算
统一登记号:
索引号: 4305030003/2019-00377 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 罗市镇人民政
发文日期: 2019-09-10 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2019-09-10 效力状态:

目  录

第一部分  邵阳市大祥区罗市镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市大祥区罗市镇2018年部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分  邵阳市大祥区罗市镇2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  罗市镇人民政府概况

一、 部门职责

罗市镇人民政府是大祥区人民政府的下一级政府机关,受大祥区人民政府领导,依据法律法规受大祥区人民政府的委托,对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。镇党委是党的基层组织,领导本区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;镇人民政府是基层国家行政机关,依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10职能:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理,组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系,完善产业支持保护体系,推进产业现代化,着力提升经济发展的质量和水平,发展壮大村集体经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设,创造良好环境。推进政务、村(居)务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;加强人民武装、民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制定公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维持社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治,推动基层社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

7.按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培训、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

镇党委、政府设置6个党政机构,即:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)、社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

(1)党政综合办公室

主要负责镇机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

(2)基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

(3)经济发展办公室(挂农业农村工作办公室牌子)

紧扣城乡基层治理,聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇发展、道路交通建设的相关工作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责农村经济、农业发展、水利工作;负责动物检疫防疫工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作。

(4)社会事务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作;负责退役军人事务等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

(5)社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合管理和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

(6)自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理工作 ;负责村镇城市规划建设、管理工作;负责市容市貌、环境卫生整治工作;负责基础设施建设与维护工作;负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

依法设置人大机构,依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。

设置1个执法机构,即综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位,即:社会事务综合服务中心(挂文化综合服务站牌子)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心。

(1)社会事务综合服务中心(挂文化综合服务站牌子)

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原文化体育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原乡村建设管理服务站的公益服务职责,不再保留文化体育卫生服务站、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、乡村建设管理服务站。

(2)农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策;负责农业技术推广应用与指导,农作物病虫害监测与防治,农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划与实施,水利设施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务等。承担原农业综合服务站(水利站、林业站)的公益服务职责,不再保留农业综合服务站(水利站、林业站)。

(3)政务(便民)服务中心

负责办理镇本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

将卫生和计划生育服务站(卫生计生监督管理所)与镇中心卫生院妇幼保健职责整合,在镇中心卫生院挂乡镇卫生健康服务站牌子。

(二)决算单位构成

罗市镇人民政府2018年部门决汇总公开单位构成按财政决算关系共有1个独立核算单位,大祥区罗市镇人民政府本级核算。

第二部分  邵阳市大祥区罗市镇2018年部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分  邵阳市大祥区罗市镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入 4218.73 万元,比上年增加 2726.11 万 元 ,年初结转和结余678.07万元,总计4896.79万元。2018年本年支出3733.94万元,比上年1313.9万元增加2420.04万元,年末结转和结余1162.86万,总计4896.79万。增加主要原因有2018年初结转结余,环境整治、蓝天保卫战、河长制等增加了资金的投入。扶贫基础设施建设、卫生室建设、村级服务平台建设、等项目建设的增加。

二、收入决算情况说明

2018年总收入4218.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1299.21万元,占总收入比例为31%。其他收入2919.52万 元 ,占总收入比例为69%。其中:一般公共服务收入1010.18万元,占总收入24%。公共安全收入6万元,占总收入0.1%。社会保障和就业收入22万元,占总收入0.5%。医疗卫生与计划生育收入24.33万元,占总收入0.6%。城乡社区收入44万元,占总收入1%。农林水收入117万元,占总收入2.8%。交通运输收入3万元,占总收入0.07%。商业服务业收入23万元,占总收入0.6%。住房保障收入27.7万元。占总收入0.7%。

三、支出决算情况说明

2018年支出3733.94万元,其中:一般公共服务支出1089.4万元,占总支出29%。公共安全支出6万元,占总支出0.2%。社会保障和就业支出22万元,占总支出0.5%。医疗卫生与计划生育支出24.33万元,占总支出0.6%。城乡社区支出44万元,占总支出1.2%。农林水支出117万元,占总支出3.1%。交通运输支出3万元,占总支出0.08%。商业服务业支出23万元,占总支出0.6%。住房保障支出27.7万元。占总支出0.7%。其他支出2377.51万元,占总支出64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1299.21万元,比上年1492.62万元减少193.41万元,减少比例为13%,政府性基金预算财政拨款收入32万元,比上年133万元减少76%。

2018年度财政拨款总支出1378.43万元,比上年总支出1313.9万元增加4.9%。原因是增加了扶贫基础设施建设、卫生室建设、村级服务平台建设、城管创卫等资金。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一 般公共预算拨款支出 1346.43 万元, 比上年 927.6万 增加 45 %。其中: 基本支出 561.36 万元,占支出比例 42 %,比上年 594.19 万元减少 32.83 万元,减少 5.5 %;项目支出 785.07 万元,占本年支出合计 58 %,比上年 586.71 万增加了 198.36 万元,增长比例为 34 %。增长原因 增加了扶贫基础设施建设、卫生室建设、村级服务平台建设、城管创卫等资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款总支出按功能分类如下:一般公共服务支出1089.4万元,占总支出81%。公共安全支出6万元,占总支出0.4%。社会保障和就业支出22万元,占总支出1.6%。医疗卫生与计划生育支出24.33万元,占总支出1.8%。城乡社区支出32万元,占总支出2.3%。农林水支出117万元,占总支出8.6%。交通运输支出3万元,占总支出0.2%。商业服务业支出23万元,占总支出0.6%。住房保障支出27.7万元。占总支出1.7%。其他支出2万元,占总支出0.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年一 般公共预算拨款支出 1346.43万元,比年初预算增加了954.4万元,增长了243%。其中:一般公共服务支出1089.4万元,比年初预算数增加了756.49万元,增长227%,主要原因是退伍人员编制增加,公共服务支出增加;公共安全支出6万元,比年初预增加了100%,主要原因是年初无预算;社会保障和就业支出0.97万元,比年初预增加了100%,主要原因是年初无预算;医疗卫生与计划生育支出24.33万元,比年初预算数减少7.09了万元,减少了23%,主要原因是减少了计生的投入;城乡社区支出32万元,比年初预算数增长了100%,主要原因是年初无预算;农林水支出117万元,比年初预算增长了100%,主要原因是年初无预算;住房保障支出27.7万元,与年初预算数一致;其他支出2万元,比年初预算数增长了100%,主要原因是年初无预算。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款基本支出561.35万元,占一般公共预算拨款支出52%。其中人员经费合计431.82万元,主要包括基本工资178.59万元、津贴补贴148.53万元、伙食补助费2.25万元、绩效工资36.04万元、职工基本医疗保险缴费27.45万元、住房公积金及对个人和家庭的补助等86.11万元;公用经费76.15万元,主要包括办公费27.07万元、印刷费2.77万元、手续费0.01万元、电费1.49万元、邮电费0.12万元、劳务费2.13万元、其他交通费用0.75万元、会议费0.9万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为2.15万元,完成预算的53.75%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数年初预算数一致,主要原因是厉行节约,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是厉行节约

公务接待费支出预算2万元,支出决算为0.39万元,完成预算的19.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务接待支出,与上年相比减少7.69万元,减少95.17%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为1.76万元,完成预算的88%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比增加1.76万元,增长100%,增长的主要原因是2017年公务用车运行及维护费从其他交通资金中支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.39万元,占18.14%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.76万元,占81.86 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.39万元,全年共接待来访团组28个、来宾 98人次,主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.76万元,其中:公务用车运行维护费1.76万元,主要是燃油费、保险及维修支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、 政府性基金预算收入支出决算说明 

2018年政府性基金预算财政拨款收入32万元,属于社会福利的彩票公益金收入及城乡社区收入。支出32万元,属于社区下拨款及基础设施建设支出。

九、预算绩效情况说明

 为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定,我单位对2018年部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,基本达到了预计效果,推进了全镇整体工作的发展。 我镇工作以社会稳定、经济发展为核心,社会治安综合治理、安全生产、农业、扶贫、卫生、民政等工作取得了新成效,再上了新台阶,项目资金主要用于社会治安综合治理、安全生产、农业、扶贫等,群众满意度大幅度提高。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

邵阳市大祥区罗市镇单位性质为其他单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。   

第四部分    名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费_

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人_

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租_

对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

其他对企事业单位的补贴:反映除上述项目以外其他对企事业单位的补贴支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

其他资本性支出:反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

附表:邵阳市大祥区罗市镇2018年决算公开表

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