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大祥区教育局2024年部门预算公开说明
文件名称: 大祥区教育局2024年部门预算公开说明
统一登记号:
索引号: 4305030003/2024-18099 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门: 区教育局
发文日期: 2024-03-15 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2024-03-15 效力状态:

大祥区教育局2024年部门预算公开说明

 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、采购预算

25、购买服务

26、单位新增资产

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规,研究拟订全区教育改革与发展战略和规划,并组织实施。

2、负责全区各类教育的统筹规划和协调管理,会同相关部门制定各类学校的设置标准,指导各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件,全面实施素质教育。

4、权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟定教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育建设和职业指导工作。

5、统筹管理本部门教育经费;参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策;负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款;指导、管理、资助家庭经济困难学生工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。

6、落实好教育与乡村振兴的有效衔接。

7、指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作,指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作,指导和协调教育协调的稳定工作。

8、依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全区教师工作;贯彻实施区级各类教师资格标准,会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准;负责全区普通中小学调整布局;指导教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作;会同有关部门制定毕业生就业安置政策,提供优质服务。

10、组织、指导全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作,制定全区语言文字规划并组织实施,指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12、负责区直教育单位干部管理工作,指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

大祥区教育局内设机构包括:本单位共有编制人数33人,实有人数30人,内设办公室、政工股(加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子)、教育工作股(加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子)、财务审计股、教育督导室、综治安全股(加挂 “校车管理办公室”牌子)、学校基建办公室、教师发展中心8 个职能股室。有下属中心学校 8 所,中小学校 41所;有民办幼儿园46所 , 民办培训机构 90所,有公办幼儿园30所。 本部门预算为本级预算,纳入编制范围的预算单位包括大祥区教育局机关。

二、部门预算单位构成

大祥区教育局只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含大祥区教育局。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2438.45万元,其中,一般公共预算拨款收入2438.45万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元。收入较去年减少2,102.59万元,主要原因是2023年的义务教育保障经费、家庭经济困难学生生活补助包含国家、省、市、区级资金,合计2732万元,而2024年仅包含区级资金639.5万元,两年相差2092.5万元。学校保安工资2023年为300万元,2024年为270万元。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2438.45万元,其中:教育支出2438.45万元。支出较去年减少2,102.59万元,主要原因是2023年的义务教育保障经费、家庭经济困难学生生活补助包含国家、省、市、区级资金,合计2732万元,而2024年仅包含区级资金639.5万元,两年相差2092.5万元。学校保安工资2023年为300万元,2024年为270万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2438.45万元,相比2023年减少2,102.59万元,主要是因为2023年的义务教育保障经费、家庭经济困难学生生活补助包含国家、省、市、区级资金,合计2732万元,而2024年仅包含区级资金639.5万元,两年相差2092.5万元。学校保安工资2023年为300万元,2024年为270万元。其中:教育支出2438.45万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算494.46万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1943.99万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:小学教育支出1943.99万元,主要用于长期代课教师工资及养老保险、医疗保险,学校取消寄宿生收费补助、义务教育保障经费、教育基金、党风优廉、农村教师公费定向培养、长效维修、综治安保经费、义务教育经费保障机制等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费支出45.80万元,比上年预算增加1.87万元,增长4.26%,主要原因是人均办公经费标准提高了2000元/人。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0.00万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0.00万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额15.00万元,其中,货物类采购预算15.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,专业技术用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2438.45万元,其中,基本支出494.46万元,项目支出1943.99万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2024年部门预算表

2024年度大祥区教育局部门预算公开表

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