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一、 部门基本概况
(一)职责职能
1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规,根据国民经济和社会发展需要,制定全区交通事业发展政策,并监督实施。
2.根据国家的总体布局,组织编制全区交通事业发展规划;制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划,并监督实施。
3.会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理,对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。
4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
5.负责全区公路(乡以上公路)及其设施的建设、养护、路政管理。
6.负责组织全区重点交通工程建设的实施。
7.负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。
8.负责有关交通方面的涉外工作,利用外资发展交通,开展地区经济技术合作和交流工作。
9.贯彻执行国家有关交通科技政策;指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作;组织重大科技开发,推动行业科技进步。
10.会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。
11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作,搞好后勤服务。
12.承办区委或区政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印〈区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(邵大交字[2015]54号)和《邵阳市大祥区人民政府关于印发〈邵阳市大祥区交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》(大政办字[2015]110号),设立中共邵阳市大祥区交通运输局及其内设机构,大祥区交通运输局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位(邵阳市大祥区农村公路管理所)。大祥交通运输部门行政编制8人,实际14人;事业编制5人,实际6人。离退休人员10人,其中:退休10人。
二、 部门预算单位构成
根据我区2018年部门预算编报说明,大祥区交通运输局内设股室3个,下属一个二级机构纳入局机关2018年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算编报范围包括局机关内设股室及二级机构的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等;支出包括保障局机关及二级机构基本运行的经费,也包括局机关归口管理专项经费。
(一)收入预算:2018年收入预算600.64万元,全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款600.64万元,无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2018年收入预算比2017年预算数664.16万元减少63.52万元,减少9.56%。其中:财政拔款600.64万元比2017数664.16万元减少63.52万元。原因一是单位人员减少,基本支出预算数比去年减少28.52万元,二是项目支出预算数比去年减少35万元。
(二)支出预算:2018年年初预算600.64万元,其中: 1.基本支出预算200.64,占总支出预算33.4%,比2017年预算229.16万元减少28.52万元,减少12.44%,主要原因是人员减少。
2.项目支出预算400万元,占总支出预算66.6%,比2017年预算数435万元减少35万元,今年项目比去年规模减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款支出600.64万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:其中:工资福利支出:142.82万元,商品和服务支出57.82万元。
(二)项目支出:400万元,专项经费安排道路建设400万元。
以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2018年一般公共预算拨款支出比去年减少63.52万元,主要是基本支出同比上年减少28.52万元,原因为人员减少;项目支出同比减少35万元,原因项目比去年规模减少。
(三)“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为16.54万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.64万元(公务用车购置费0万元,其他交通费用11.64万元),公务接待4.9万元。
2018年“三公”经费较2017年预算减少1.7万元,降低9%,主要是我局按照中央、省市和区委区政府要求,全面贯彻落实中央八项规定、省九项规定和市、区十条措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
五、 其他重要事项的情况
(一)机关运行经费
2018年邵阳市大祥区交通局机关运行经费财政拨款预算57.82万元,即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款,比2017年预算拨款增加35.64万元,原因是项目资金全部转入公用经费。
(二)政府性基金预算
2018年我局没有政府性基金预算
(三)政府采购情况
2018年我局没有政府采购
(四)国有资产占用使用情况
自车改后我局没有公务车辆。
(五)预算绩效情况
2018年邵阳市大祥区交通运输部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理。
六、 名词解释
1、为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会会费、公务用车运行维护费支出及其他商品和服务支出。
2、“三公”经费:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算。
附件1:2018年预算公开表