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2021年蔡锷乡部门预算说明及公开表格
文件名称: 2021年蔡锷乡部门预算说明及公开表格
统一登记号:
索引号: 4305030003/2021-00510 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2021-01-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-23 效力状态:


第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

   1、财政拨款收支总表

   2、一般公共预算支出表

   3、一般公共预算基本支出表

   4、一般公共预算“三公”经费支出表

   5、政府性基金预算支出表

   6、部门收支总表

   7、部门收入总表

   8、部门支出总表

   9、政府采购预算表

  10、政府购买服务表

  11、专项经费支出预算表

  12、政府预算支出经济分类情况表

  13、部门预算经济科目支出汇总表

  14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

  15、部门整体支出绩效目标表

  16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

蔡锷乡人民政府是大祥区政府的下一级政府机关,受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托,对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导,综合协调、监督检查等职能。  

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。  

2、围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行好职能。  

3、要营造良好的经济发展环境,加强典型扶持和示范引导,提高经济发展的质量和水平。  

4、做好乡村发展规划,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权。  

5、要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式’’服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。  

6、推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。  

7、承办好区委、区政府交办的其他工作。  

(二)机构设置  

1、设置党政行政机构7

1)、党政综合办公室

负责乡机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2)、基层党建办公室负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

3)、经济发展办公室(加挂农业农村工作办公室牌子)

紧扣乡村基层治理,聚焦乡村振兴等重点工作,承担经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责乡村发展、道路交通建设的相关工作;负责移民开发、精准扶贫等工作;负责产业发展、企业、招商引资、推进科技普及工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责农村经济、农业发展、水利工作;负责动物检疫防疫工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理;协调发展经济相关的其他工作。

4)、社会事务办公室(加挂行政审批服务办公室牌子)

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作;负责退役军人事务等工作;负责行政审批和公共服务事项管理工作;负责协调职业技能和劳务输出、劳务争议调解、社会保障服务等。

5)、社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违、禁毒工作;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置工作。

6)、自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、乡村建设和管理有关法律法规;负责自然资源管理工作;负责乡村规划管理工作;负责环境卫生政治工作;负责基础设施建设和维护工作;负责生态环境建设、环境保护监管工作。依法设立人大机构,依章程规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变,待省市区明确后再另下文明确。

7)财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策;编制乡镇年度财政预算草案并组织执行,向乡镇人大报告财政决算,管理和监督乡镇各项财政收支;管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)”通发放机制。

2、设置1个执法机构即综合行政执法大队

主要负责统筹派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

3、设置 3个直属事业单位

1)、社会事务综合服务中心(挂文化综合服务站牌子)为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针;负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原文化体育卫生服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原乡村建设管理服务站的公益服务职责。

2)、农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策;发展农业技术推广应用和指导;农作物病虫害监测和防治,农产品质量监管服务;负责水利基本建设规划和实施,水利实施防洪保安与开发利用,防汛抗旱;负责保护森林资源,推广林业科学技术,加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治;做好其他相关社会服务等。承担原农业综合服务站(水利站、林业站)的公益服务职责。

3)、政务(便民)服务中心

负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项,进一步优化审批流程,简化审批程序,为居民提供优质快捷的政务服务;负责对窗口工作人员的绩效考核工作;受理当事人对窗口及窗口人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。将卫生和计划生育服务站(卫生计生监督管理所)与乡卫生院妇幼保健职责整合,在乡中心卫生院挂乡卫生健康服务站牌子。

二、部门预算单位构成

蔡锷乡人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有蔡锷乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算收入、政府性基金收入国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算562.94万元,其中,一般公共预算拨款562.94万元,无政府性基金预算、国有资本经营预算及纳入专户管理的非税收入等来源。收入较去年增加64.92万元,主要原因是人员增加,工资调整提标增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算562.94万元,其中,一般公共服务支出401.25万元,社会保障就业支出85.49万元,卫生健康支出37.73万元,住房保障支出38.47万元。支出较去年增加64.92万元,主要是2021年人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算562.94万元,其中,一般公共服务支出401.25万元,占71.28%;社会保障就业支出 85.49万元,占15.189%;卫生健康支出37.73万元,占6.70%;住房保障支出 38.47万元占6.83 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数562.94万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年无项目支出年初预算数。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2021年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费65.05万元,比2020年预算减少26.24万元,减少28.74 %,主要原因为2021年压缩非生产性支出

2三公经费预算:2021三公经费预算数为1.1万元,其中,公务接待费1.1万元,无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。2021三公经费预算较2020年减少0.1万元,主要原因是按照区委区政府区财政要求,全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施,在严格执行预算的基础上,合理预算“三公”经费。

3、一般性支出情况2021年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况:2021年政府采购预算总额962万元,其中:采购货物42.9万元、采购工程支出840万元、采购服务支出79.1万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门无车辆,无新增配备单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2021年无拟新增配置公务用车,无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备,无拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为562.94万元,其中,基本支出562.94万元,无项目支出。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 附件1: 2021大祥区蔡锷乡部门预算公开表格(1)

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