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2021年大祥区板桥乡部门预算说明及公开表格
文件名称: 2021年大祥区板桥乡部门预算说明及公开表格
统一登记号:
索引号: 4305030003/2021-00684 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2021-01-07 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-18 效力状态:


第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                                        第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

1、职能职责

1)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

2)指导、搞好辖区内村委会的工作,支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设,向区人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

3)抓好村文化建设,开展文明乡镇、文明单位,文明村建设活动,组织村民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4)负责乡镇的人民调解、治安保卫工作,加强对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村服务和教育工作。

6)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。

7)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。

11)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。

12)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13)承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

乡设置12个党政机构,即:党政综合办公室、基层党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

板桥乡人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有板桥乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算529.49万元,其中,一般公共预算拨款529.49万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加51.61  万元,主要是新增单位职业年金缴费支出及人员经费增加

(二)支出预算:2021年本部门支出预算529.49  万元,其中,一般公共服务374.93  万元,社会保障和就业支出79.59万元,卫生健康支出39.17万元,住房保障支出35.8万元支出较去年增加51.61  万元,主要是新增单位职业年金缴费支出及人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算529.49  万元,其中,一般公共服务支出374.93  万元,占70.8   %社会保障和就业支出79.59万元,15.03   %卫生健康支出39.17万元,7.39   %住房保障支出35.8万元,6.76 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数529.49  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算  0万元。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费61.88万元,比上年预算减少34.27万元,下降35.64%,主要是压减办公经费支出

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级 三公经费预算数为2.6万元,其中,公务接待费2.6  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2021三公经费预算较2020年减少(增加或持平)  0.35  万元,主要是厉行节约,压减预算

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0  万元;培训费预算0  万元;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算85万元;工程类采购预算0  万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0   台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为529.49  万元,其中,基本支出529.49  万元,项目支出0  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部分 2021年部门预算表(见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  

  附件1: 2021年板桥乡部门预算公开表格


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