文件名称: | |||
统一登记号: | |||
索引号: | 发文编号: | ||
公开目录: | 公开责任部门: | ||
发文日期: | 公开形式: | ||
生效日期 : | 效力状态: |
邵阳市大祥区百春园街道办事处2016年决算
情 况 说 明
一、基本情况
百春园街道办事处是大祥区政府的派出机关,受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导,综合协调、监督检查等职能。
(一)主要职责:
1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规,维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。
2、拟定区域内经济社会和产业发展规划;推进市场经济系建设,着力营造良好的发展环境,提供示范引导和政策服务;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变,形成地域产业特色;加强市场信息服务,促进居民增收。
3、编制街道社区各项社会事业发展规划;发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业,为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务;落实惠民措施,着力解决群众生产生活的突出问题。
4、加强社会管理和公共服务职能,推进依法行政,严格依法履行职责;拓宽服务渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事;处理来信来访,维护社会稳定;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,维护社会主义公平公正,保障居民、法人和外来务工人员合法权益;扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体;推进城市精神文明建设;收集上报辖区的社情民意。
5、加强基层组织建设和政权建设,巩固党在城市的执政基础;抓好民主集中制建设,扩大城市基层民主;推进社区事务、财务公开;推动社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,建设社会主义和谐新社会。
6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费,监督管理使用好各类专项资金;努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。
7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项,办理好区委、区政府交办的其他工作。
(二)内设机构
1、党政综合办公室
2、经济发展和经营管理办公室
3、社会事务办事室,负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。
4、社会管理综合治理办公室,负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。
5、设立卫生和计划生育办公室,依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策,落实卫生和计划生育的各项任务的职责。
6、设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。
二、201 6 年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1502.57万元(全部为财政拨款收入)。
2016年度支出合计1502.57万元,其中基本支出1444.29万元,占支出合计的96.1%,项目支出58.28万元,占支出合计的3.9%。
三、201 6 年度一般公共预算财政拨款支出决算说明
<一>一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1447.57万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出1246.74万元,占本年财政拨款支出86.1%,教育支出1.5万元,占本年财政拨款支出0.1%,社会保障和就业支出56.32万元,占本年财政拨款支出3.9%,医疗卫生与计划生育支出20.38万元,占本年财政拨款支出1.4%,城乡社区支出82万元,占本年财政拨款支出5.7%,住房保障支出23.63万元,占本年财政拨款支出1.7%,公共安全支出5万元,占本年财政拨款支出0.3%,交通运输费支出7万元,占本年财政拨款支出0.5%,资源勘探信息等支出3万元,占本年财政拨款支出0.2%,其他支出2万元,占本年财政拨款支出0.1%。
<二>一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1447.57万元,与2016年年初预算略有增加。
四、201 6 年度政府性基金预算财政拨款
2016年度政府性基金预算数55万元,2016年政府性基金决算数为55万元。
五、201 6 年财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年度本单位使用财政拨款基本支出1389.29万元,其中 :(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出。(2)商品服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、困难救助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出
大祥区 百春园街道 办事处201 6 年“三公经费”财政拨款 支出决算说明
单位名称 |
合计 |
增减(+/-) |
公务接待费 |
增减(+/-) |
小计 |
公务用车 |
||
公务用车运行维护费 |
||||||||
201 6 年预算 |
201 6 年决算 |
201 6 年预算 |
2016年决算 |
|||||
百春园街道办事处2016年“三公”预算 |
6.84 |
-1.16 |
8 |
6.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年公务接待费预算为8万元,2016年公务接待决算数为6.84万元,接待批次为150批次,800人次,2016年公务接待费预决算数略有减少。
二、“三公”经费支出口径
“三公””经费是指本单位通过财政拨款资金安排公务接待费。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款决算数 6.84万元,和2016年“三公”经费财政拨款年初预算略有减少。
其中:
公务接待费,2016年决算数 6.84万元,和2016年年初预算数减少1.16万元,严格控制公务接待费用标准,比去年同期下降了12%。